Перерегистрация ккт при смене системы налогообложения

Перерегистрация касс в связи с отменой ЕНВД

Перерегистрация касс в связи с отменой ЕНВД — необходимая мера для того, чтобы продолжить работу по закону в 2021 году. Как известно, с 1 января 2021 года специальный налоговый режим «Единый налог на вмененный доход» подлежит отмене. Предпринимателям нужно в установленные законом сроки выбрать новую систему налогообложения и уведомить об этом Налоговую службу, подав соответствующее заявление. Если же вы этого не сделаете, ФНС автоматически переведет на Общую систему налогообложения ОСНО. Разберемся как выбрать новый налоговый режим и как перерегистрировать онлайн-кассу, после окончания действия ЕНВД.

Перерегистрация онлайн-кассы

Быстрая перерегистрация вашей онлайн-кассы в Налоговой. Лучшие специалисты. Большой опыт работ.

Какой режим налогообложения выбрать

ОСНО (ОСН) — основная система налогообложения, на которую вас переведет Налоговая, если ни чего не делать. Для предпринимателя ОСН это достаточно дорогая СНО, которая требует привлечения бухгалтера и включает уплату множества налогов:

    НДС, НДФЛ, Налог на прибыль, Налог на имущество, Транспортные и страховые взносы.

ОСН требует ведения налогового и бухучета. Наиболее хорошо система подходит для среднего и крупного бизнеса. Ограничений для перехода на этот режим для ИП нет.

ПСН — патентная система налогообложения. Это один из наиболее удобных режимов после отмены ЕНВД в 2020 году. Для перехода на этот режим нужно соблюсти ряд условий:

    Количество нанятых работников не должно быть больше 15 человек, Размер помещения должен быть меньше 50 метров квадратных, Годовой доход не может быть больше 60 млн. рублей, Запрещена продажа маркированных товаров.

Применение ПСН позволяет избежать уплаты НДС и ряд других налогов, а также освобождает от сдачи деклараций. Для перехода с ЕНВД на ПСН нужно подать заявление в Налоговую не позднее, чем за 10 дней до момента перехода и до 17 декабря 2020. Срок действия патента может быть от 1 до 12 месяцев.

УСН — упрощенный режим налогообложения, которые позволяет Сократить налоги и отчетность. ИП на УСН освобождается от НДС, НДФЛ и ряда других налогов. Для выбора режима нужно соответствовать ряду условий:

    Количество нанятых рабочих не может быть больше 100 человек, Доход и остаточная стоимость не должна превышать 150 млн. рублей, Доля участия других организаций должна быть меньше 25%, Годовой доход не может превышать 60 млн. рублей, Организация не имеет филиалов.

УСН предполагает два типа: Доходы (налог 6% с доходов), Доходы минус расходы (налог 15% минус расходы, нужна отчетность).

Для выбора данной СНО нужно подать заявление в Налоговую до 1 января 2021.

Перерегистрация касс в связи с отменой ЕНВД

Новый налоговый режим начнет действовать уже с начала 2021 года. После выбора режима налогообложения нужно перерегистрировать онлайн-кассу, а именно сменить налоговый режим на онлайн-кассе и выполнить ее перерегистрацию. При этом сама процедура не сложная, посещать налоговую или менять регистрационную информацию через личный кабинет ФНС нет необходимости. Достаточно лишь поменять параметры регистрации на самой онлайн-кассе.

Когда нужно перерегистрировать кассу при смене налогового режима?

Изменить систему налогообложения в параметрах регистрации онлайн-кассы перед первым чеком в 2021 году. Например, если у вас магазин 24 часа, то нужно 31 декабря закрыть смену в 23:59, изменить параметры регистрации и открыть смену уже 1 января. Дальше можно продолжать работу. Если же в праздники вы не работаете, то в первый рабочий день нужно выполнить перерегистрацию кассы, открыть смену и начать работать.

Что будет если кассу не перерегистрировать?

Перерегистрация касс в связи с отменой ЕНВД — обязательная мера. Если онлайн-кассу не перерегистрировать, то это будет считаться нарушением. Не так давно была практика массовой перерегистрации онлайн-касс на новый год, когда меняли ставку НДС с 18% на 20% в 2018-2019 году. Не все успели вовремя поменять ставку на своих онлайн-кассах. Тогда ФНС дала 3 месяца на устранения нарушения и не вводила никаких санкций. Предположительно, в этот раз будут аналогичные послабления для предпринимателей, тем более смена режима касается малого бизнеса.

Инструкции по перерегистрации ККТ

Специалисты компании Мультикас разработали инструкции по изменению параметров регистрации на распространенных моделях онлайн-касс.

Инструкция
по перерегистрации
касс aQsi 5 Ф

Инструкция
по перерегистрации
касс Кассатка

Инструкция
по перерегистрации
касс Меркурий

Инструкция
по перерегистрации
Атол Сигма

Инструкция
по перерегистрации
фискальных регистраторов АТОЛ

Инструкция
по перерегистрации
АТОЛ 91Ф, АТОЛ 92Ф

Инструкция
по перерегистрации
касс Эвотор

Инструкция перерегистрации
фискальных регистраторов
Штрих, Ритейл, Элвес

Инструкция
по перерегистрации касс
Вики от Дримкас

Остальные инструкции в ближайшее время будут опубликованы здесь.

Помощь по перерегистрации онлайн-кассы

В Мультикас вы можете заказать помощь в перерегистрации онлайн-кассы. Так как процедура массовая, мы заранее собираем заявки от клиентов, чтобы согласовать время и порядок оказания услуги.

Стоимость услуги — 1000 рублей (до 31.12.2020 года)

*Клиентам, у которых заключен договор информационно-технического обслуживания (ИТС) помощь и консультация оказывается бесплатно.

Нужна помощь в перерегистрации кассы?

Оставьте заявку до 29.12.2020, мы свяжемся с вами и поможем перерегистрировать онлайн кассу.

Ознакомьтесь с нашим каталогом продукции

В нашем интернет-магазине и офисах продаж можно найти широкий ассортимент кассового и торгового оборудования

Тема: Когда надо внести изменения в настройки ККМ при смене системы налогообложения?

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Когда надо внести изменения в настройки ККМ при смене системы налогообложения?

    С 1 января 2021 года отменяют ЕНВД и в настройки кассы необходимо внести изменения – указать новую систему налогообложения. Можно ли это сделать в первый рабочий день января 2021 года или это нужно сделать 31 декабря 2020 года (нерабочий день)?

    Нельзя пробивать чеки с неправильной СНО. Такой для всех станет ЕНВД 01.01.21. А когда вы внесете изменения в настройки это ваше дело.

    Понятно, что нельзя пробивать чеки с неправильной СНО. Но надо ли вносить изменения в настройки кассы до 01.01.2021 года или это можно сделать в первый рабочий день января 2021 года?

    нет такой обязанности. Если до июня работать на кассе не будете – то в мае можете внести.

    Здравствуйте. С новым Годом! Выбили чек, там – ЕНВД, хотя изменили и в 1С и в ККТ. Что теперь будет?

    а в регистрации ККМ на сайте? Вроде как там тоже надо что-то поменять.

    Да ничего из-за пары чеков не будет.

    Это где, на каком сайте? ОФД?

    нет, на налог.ру в личном кабинете

    В ЛК ИП давно стоит ПСН, а вот в чеке – ЕНВД. А где там конкретно в ЛК исправить СНО?

    я про данные в регистрации ККМ, а не про сам ЛК.

    Связка 1С + ккт пробивает ту СНО, которая передается из 1С.
    Всегда надо проверять после изменения настроек! Ведь не убудет пробить чек на 1 руб и сразу сделать его возврат.

    Оказалась 1С очень у нас старая, ПСН в ней вообще нет. Срочно устанавливаем новую 1С! Но пока “тренировались” набили мелких чеков, возврат не делали, увы.

    ZZZhanna, возврат не делается, пишется, что в кассе нет денег

    Выполните операцию “внесение денег в Кассу ккт”.
    В 1С это может быть не так просто: может понадобиться перевести деньги из “операцонной кассы” – прочитайте инструкцию!

    Изменения в настройках ККМ, не заходя в личный кабинет на сайте налог.ру

    Уважаемая ZZZhanna, не подскажите, надо ли что-то менять на сайте налог.ру в личном кабинете, если в службе технической поддержки внесли изменения в настройки кассы, чеки выбиваются с правильной, новой системой налогообложения и в электронном виде в чеках также отображается новая система налогообложения, но в личный кабинет на налог.ру служба техподдержки не заходила? Никто в службе техподдержки ничего не говорил о том, что нужно еще заходить в личный кабинет и там что-то настраивать (что и зачем, если в чеках и в бумажном и в электронном виде у оператора фискальных данных все отображается правильно!)!

    если вы про информацию о системе н/о в ЛК – это сама налоговая меняет, налогоплательщик не может там вносить какие-либо изменения.

    Нет, я не про это. Я именно про КАССУ, СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОНЛАЙН-КАССЕ. Первого января в этой теме, отвечая Октаве, Вы написали, что налогоплательщик должен вносить изменения не только в настройки кассы, но и на сайте налог. ру, в личном кабинете. Цитирую Вас: “а в регистрации ККМ на сайте? Вроде как там ТОЖЕ надо что-то ПОМЕНЯТЬ” (непонятно, что Вы имели в виду). На вопрос Октавы: “Это где, на каком сайте? ОФД?” Вы ответили: “нет, на налог.ру в личном кабинете”. Мне непонятно, что надо менять налогоплательщику на сайте налог.ру в личном кабинете. В службе техподдержки просто берут саму кассу и вносят в нее необходимые изменения, НЕ ЗАХОДЯ НА САЙТ НАЛОГ.РУ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ, и чеки после этого пробиваются с новой, правильной системой налогообложения. Никто в службе техподдержки ничего не говорил о том, что нужно еще заходить в личный кабинет и там что-то настраивать! Возможно, я неправильно Вас поняла, тогда объясните, пожалуйста, что Вы имели в виду.

    я поняла. При регистрации ККМ на сайте налог.ру указываются адрес места установки, № ФН и прочие данные ККМ, необходимые для ее регистрации. Я сама этим не занималась, но, возможно, там тоже есть указание системы н/о.

    Спасибо за ответ. На сайте налоговой сказано, что применяемая пользователем система налогообложения не указывается при регистрации ККТ. В карточке регистрации ККТ нет информации о том, на какую систему налогообложения зарегистрирована касса. Повторю еще раз: в службе технической поддержки вносят в настройки ККМ необходимые изменения, НЕ ЗАХОДЯ НА САЙТ НАЛОГ.РУ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ, специалисты службы технической поддержки говорят, что менять регистрационную информацию через личный кабинет ФНС нет необходимости. Достаточно лишь поменять параметры регистрации на самой онлайн-кассе. Но в техподдержке говорят одно, а на сайтах в интернете пишут другое, появляются сомнения, боязнь ошибиться. Разумеется, я допускаю, что специалисты службы техподдержки что-то напутали или не поняли вопроса и на всякий случай спрошу их еще раз: надо ли заходить в личный кабинет на сайте налог.ру и что-то там менять.

    Причины и порядок перерегистрации онлайн-кассы в ФНС

    К условиям легального применения онлайн-кассы относятся ее своевременная регистрация и перерегистрация в Налоговой службе. Если с первой процедурой все понятно, то со второй у пользователей ККТ иногда возникает больше вопросов. Давайте вместе разбираться в каких случаях и как производится перерегистрация онлайн-кассы в ФНС РФ.

    Причины

    Онлайн-кассу необходимо перерегистрировать, если изменены сведения, отраженные в карточке учета, которая сформирована при первичной регистрации онлайн-кассы (п. 4 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ — ССЫЛКА), за исключением:

    • ИНН налогоплательщика;
    • заводского номера онлайн-кассы.

    Здесь все логично: ИНН и заводской номер в принципе изменены быть не могут, поскольку в первом случае речь пойдет о смене владельца онлайн-кассы, а во втором — о начале использования другой онлайн-кассы. В обоих случаях ККТ, очевидно, ставится на регистрационный учет в ФНС «с нуля».

    Отметим, что в карточке учета за перерегистрируемой онлайн-кассой сохраняется исходный регистрационный номер — выданный при первичной регистрации ККТ.

    Карточка регистрации онлайн-касса — документ, которым ФНС подтверждает регистрацию ККТ. Фактически, это «свидетельство о регистрации» устройства в государственном реестре. Пользователь онлайн-кассы может, если будет желание, получить электронную версию карточки в Личном кабинете налогоплательщика ФНС или запросить ее в бумажном виде при личном обращении в территориальное представительство ведомства.

    Читайте также:  Документальное оформление затрат командировочных расходов

    В карточке регистрации ККТ отражаются следующие сведения:

    • название модели ККТ;
    • заводской номер ККТ (он, как мы уже знаем изменен быть не может в принципе — только если ставится новая касса);
    • регистрационный номер кассы (как мы уже отметили выше, он при перерегистрации не меняется);
    • название модели фискального накопителя;
    • заводской номер накопителя;
    • реквизиты хозяйствующего субъекта, на которого зарегистрирована онлайн-касса (наименование фирмы или ФИО ИП, ИНН, КПП юрлица, ОГРН или ОГРНИП);
    • адрес, по которому используется онлайн-касса;
    • место установки ККТ (указывается название магазина или, если процесс торговли не привязан к конкретному адресу — например, если ведется развозная торговля, здесь может быть отражен номер автомашины);
    • отметка об использовании (неиспользовании) онлайн-кассы в составе вендинг-машины;
    • номер вендинг-машины, если она используется;
    • отметка о наличии (отсутствии) у налогоплательщика статуса налогового агента или субагента;
    • отметка об использовании (неиспользовании) онлайн-кассы при продаже лотерейных билетов, приеме ставок;
    • отметка об использовании (неиспользовании) ККТ в развозной или разносной торговле;
    • отметка об использовании (неиспользовании) кассы при фискализации расчетов онлайн через интернет-магазин;
    • отметка о применении (неприменении) онлайн-кассы в режиме без передачи данных;
    • отметка о применении (неприменении) онлайн-кассы только в целях фискализации выручки при оказании услуг;
    • отметка об использовании (неиспользовании) кассы магазином, реализующим подакцизные товары;
    • сведения об Операторе фискальных данных (наименование, ИНН).

    И в случае изменения любого из перечисленных сведений (кроме ИНН налогоплательщика и заводского номера) нужна перерегистрация онлайн-кассы .

    Следует иметь в виду, что нарушение сроков и порядка перерегистрации онлайн-кассы может привести к штрафу:

    • 1500 — 3000 рублей — на должностное лицо или ИП;
    • 5000 — 10 000 рублей — на организацию.

    Таким образом, чтобы знать, есть ли необходимость в перерегистрации ККТ, руководителю торгового предприятия имеет смысл (самостоятельно или обратившись к ответственному сотруднику):

    1. Скачать в Личном кабинете ФНС (или заказать в бумажном виде) карточку регистрации онлайн-кассы.
    2. Выписать «изменяемые» сведения из карточки и «мониторить» их на предмет изменений.

    Как только изменения будут выявлены — перерегистрировать кассу. Ответственному сотруднику — сообщить о выявленных поводах для перерегистрации кассы руководству (которое затем осуществит данную процедуру в установленном законом порядке).

    Как правило, самые частые поводы для перерегистрации онлайн-кассы — это смена адреса или места расчетов, смена режима пользования ККТ (например, если изначально касса применялась в развозной торговле, а затем перестала там использоваться). Руководитель фирмы или ответственный специалист должны, таким образом, поддерживать связь с непосредственными пользователями ККТ — кассирами, курьерами, чтобы своевременно отслеживать изменения в порядке применения онлайн-кассы.

    Понятно, что многие из таких изменений сложно не заметить — например, если магазин переезжает целиком в другое место города. В этом случае ответственному специалисту важно просто не забыть уведомить руководство о необходимости перерегистрации кассы.

    Частный случай возникновения основания для перерегистрации онлайн-кассы — замена фискального накопителя. Данная процедура имеет ряд нюансов.

    Перерегистрация ККТ при замене ФН

    Необходимость перерегистрации онлайн-кассы в данном случае обусловлена тем, что в новом накопителе будет, как минимум, новый заводской номер — который входит в перечень «изменяемых» сведений в карточке учета ККТ.

    Иногда в переговорах и переписке технических специалистов можно услышать фразу «перерегистрация фискального накопителя». Такой процедуры законом не предусмотрено, поскольку происходит, так или иначе, перерегистрация онлайн-кассы. Однако, единственной ее причиной может быть именно замена накопителя — и такая неофициальная формулировка вполне применима.

    Вместе с тем, важнейшую роль играет причина замены фискального накопителя. Примечательно, что в Законе № 54-ФЗ прямо не указано ни одной из них (в отличие от оснований для перерегистрации онлайн-кассы). Но при изучении его положений можно сделать косвенный вывод о том, что правомерно выделение следующих двух типов причин замены накопителя:

    1. Причины, не связанные со сроком эксплуатации фискального накопителя («срока действия ключа фискального признака») и техническими условиями его эксплуатации.

    Примеры таких причин — хищение накопителя, повреждение, «глюк».

    1. Причины, связанные со сроком и техническими условиями эксплуатации накопителя.

    Так, накопитель может быть заменен:

    • при приближении окончания срока его эксплуатации;
    • при приближении окончания срока действия формата фискальных данных, который поддерживается накопителем.

    Отдельная причина замены накопителя — собственно, окончание срока его эксплуатации (истечение «срока действия ключа фискального признака»). В этом случае под «заменой» накопителя следует понимать не только его физическую замену, но и осуществление обязательного снятия ККТ с регистрационного учета — вместо перерегистрации онлайн-кассы. Таковы требования п. 16 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ.

    Рассмотрим подробнее то, какими могут быть правовые последствия истечения срока эксплуатации накопителя в контексте, однако, другого важного вопроса — который заключается в определении различий между рассматриваемой процедурой — перерегистрацией онлайн-кассы, от повторной регистрации ККТ в ФНС.

    Чем перерегистрация онлайн-кассы отличается от её повторной регистрации

    Повторная регистрация ККТ — процедура, которая состоит из двух этапов:

    • снятия ККТ с учета;
    • последующей постановки ККТ на учет.

    Но в связи с чем возникает потребность в повторной регистрации? Неужели нельзя обойтись простой «одноступенчатой» перерегистрацией?

    Дело в том, что в законодательстве однозначно прописан ряд оснований, при которых онлайн-касса обязательно снимается с учета в ФНС. Эти основания можно классифицировать по двум категориям:

    1. Основания для снятия ККТ с регистрации по инициативе пользователя:
    • передача онлайн-кассы другому хозяйствующему субъекту;
    • потеря или хищение онлайн-кассы;
    • поломка онлайн-кассы.
    1. Основания для снятия онлайн-кассы с регистрации по инициативе ФНС:
    • прекращение хозяйствующим субъектом предпринимательской деятельности (которое сопровождается соответствующей записью в ЕГРЮЛ или ЕГРИП);
    • обнаружение несоответствия ККТ требованиям закона;
    • истечение срока действия фискального накопителя (тот случай, о котором мы сказали выше).

    Снятие ККТ с учета подтверждается специальной карточкой — по аналогии с карточкой, которая подтверждает постановку онлайн-кассы на учет. В этом одно из документальных отличий перерегистрации от повторной регистрации — в первом случае выдается новая карточка регистрации ККТ (и именно на основе сведений в ней нужно будет «мониторить» появление причин для очередной перерегистрации). Новая карточка также оформляется при повторной регистрации снятой ККТ с учета — но уже в рамках другой юридической процедуры.

    В случае, если онлайн-касса снята с учета ФНС в связи с истечением срока эксплуатации ФН, то в течение 60 дней после этого пользователю нужно через Личный кабинет передать в ФНС фискальные данные с данного фискального накопителя. А если накопитель сломан — провести его экспертизу в порядке, предусмотренном п. 8.1 и 16 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ.

    Кстати, то же самое нужно сделать, если поломка стала причиной замены ФН (и, соответственно, основанием для перерегистрации ККТ). Но об этом чуть позже.

    А пока что резюмируем приведенные выше тезисы о причинах перерегистрации ККТ и об отличиях данной процедуры от повторной регистрации в небольшой таблице.

    Таблица

    Когда нужна перерегистрация или повторная регистрация онлайн-кассы:

    Итак, мы узнали о том, когда нужна перерегистрация ККТ. Теперь ознакомимся с порядком ее проведения.

    Заявление о перерегистрации ККТ

    Перерегистрация онлайн-кассы осуществляется в соответствии с заявлением пользователя, которое в общем случае подается через Личный кабинет на сайте ФНС. А если касса используется в режиме без передачи данных в ОФД — на бумаге с применением формы по приложению № 1 к приказу ФНС России от 29.05.2017 № ММВ-7-20/484@.

    Скачать бланк заявления о перерегистрации ККТ (форма по КНД 1110061) можно ЗДЕСЬ.

    Коды причин перерегистрации онлайн-кассы и порядок заполнения заявления можно посмотреть ЗДЕСЬ.

    Направить такое заявление в ФНС нужно оперативно — не позднее одного рабочего дня, следующего за тем, в котором произошли корректировки в «изменяемых» реквизитах карточки учета кассовой техники . Например — перерегистрация онлайн-кассы при смене адреса: после переезда магазина и фактического начала торговли на новом месте с применением ККТ.

    Пошаговую инструкцию по перерегистрации онлайн-кассы при замене ФН или ОФД можно скачать ЗДЕСЬ (файл PDF).

    В общем случае для перерегистрации ККТ достаточно одного лишь заявления. Но есть много обстоятельств, при которых оно может сопровождаться необходимостью предоставления в ФНС ряда дополнительных документов.

    Видео — перерегистрация ККТ без замены ФН:

    В частности, это нужно сделать, если причина перерегистрации — замена фискального накопителя. В этом случае в ФНС необходимо передать (в общем случае через Личный кабинет):

    • отчет о регистрации или об изменении параметров данной процедуры;
    • отчет о закрытии фискального накопителя (если ФН не был похищен или сломан — вследствие чего нет возможности сформировать на нем данный отчет).

    В случае, если воспользоваться Личным кабинетом нет возможности, то фискальный накопитель нужно принести в ФНС вместе с бумажным заявлением о перерегистрации — необходимые данные будут считаны с него специалистами налоговой инспекции.

    Если ФН сломан, то его нужно передать на экспертизу изготовителю. В течение 30 дней изготовитель направит пользователю техническое заключение о состоянии устройства и уведомит об этом ФНС. Если экспертиза покажет, что техническая возможность считывания данных с накопителя имеется, то нужно будет попытаться их передать в ФНС еще раз — через Личный кабинет (или принести на считывание непосредственно в само ведомство) в течение 60 дней после подачи в ФНС заявления на перерегистрацию ККТ.

    Экспертиза будет бесплатной, если поломка накопителя связана с заводским браком. Налоговый орган вправе определить дополнительный порядок действий налогоплательщика при перерегистрации онлайн-кассы в связи с выходном из строя фискального накопителя.

    В течение 10 дней после получения заявления о перерегистрации ККТ специалисты ФНС должны сформировать новую карточку учета онлайн-кассы, а затем направить ее налогоплательщику — через Личный кабинет или через ОФД.

    Новую карточку также можно запросить в бумажном виде при личном визите в ведомство.

    Читайте про то, что должен содержать чек онлайн-кассы и от чего это зависит.

    Какие существуют нюансы в случае, когда касса работает в автономном режиме — без передачи данных в ОФД.

    Видео — перерегистрация ККТ при замене ФН:

    Порядок замены фискального накопителя в кассовом аппарате и перерегистрации ККТ. Важные моменты, на которые следует обращать особое внимание

    Как зарегистрировать кассу в налоговой для ИП и юридических лиц: какие нужны документы и общий порядок действий по регистрации ККТ

    Как работает онлайн-касса в автономном режиме и где искать списки населенных пунктов, где разрешена работа без применения ККТ или без передачи данных в ОФД

    Советуем посмотреть ПОДБОРКУ ПОЛЕЗНЫХ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ и ПО , которые будут полезны многим предпринимателям.

    Вам следует перерегистрировать свою ККМ, изменив информацию, которая касается применения ККТ в режиме без передачи данных в ОФД.

    Здравствуйте, Касса изначально была зарегистрирована как онлайн, теперь я её хочу перевести в автономный режим, что бы по истечению месяца она у меня не блокировалась от того что данные не переданы в офд. Там где находится магазин нет подключения к интернету, в итоге мне сказали что будет перерегистрация ккт, фискальный накопитель я тоже должна перерегистрировать?

    предполагаем, что у Вас есть оформленная ЭЦП. Поэтому самый лучший вариант: официально (с подписью ЭЦП) направить обращения в ОФД «Петер-Сервис Спецтехнологии» и ФНС РФ с просьбой дать пояснения и помочь в решении данного вопроса.

    05.06.19 была подана заявка на регистрацию кассы через ОФД «Петер-Сервис Спецтехнологии». 13.06.19 в личном кабинете nalog.ru мы получили регистрационный номер ккт (0003 2914 8800 3842). Зарегистрировали кассовый аппарат по выданному Вами вышеуказанному рег. номеру и передали отчет о регистрации ККТ с ФН нашему офд «Петер-Сервис Спецтехнологии» в соответствии с инструкцией о регистрации кассового аппарата и начали работать на нём, выбивать чеки. 25.06.19 нам пришло от Петер-сервис письмо, что нам присвоен новый регистрационный номер ККТ, который отличается от первоначального выданного нам (новый номер – 0003 4933 2101 0573). Данный номер не можем заменить, т.к. первоначальный номер уже прописан в ККТ и в ФН. Как быть в такой ситуации? Налоговая nalog.ru говорит, что мы тут вообще не причем идите в ИФНС, короче, я спрашиваю а вы кто? Сайт nalog.ru и налоговая инспекция ИФНС № 1 это вообще не мы.

    Читайте также:  Срочная консультация юриста

    направьте обращение в ФНС с информацией о смене собственника онлайн-кассы. Сотрудники ведомства проверят данную информацию и снимут ККТ с учета. После этого Вы сможете зарегистрировать кассу на свое имя.

    Здравствуйте я приобрел онлайн кассу с рук и не знал что старый владелец не снял ее с учета. Деятельность предыдущий владелец прекратил, но налоговая не может снять кассу с учета. Что мне делать – покупать новую?

    Перерегистрация ККТ в ФНС

    Как сменить ОФД

    • Смена ОФД стр. стр. 2
    • Перерегистрация ККТ в ФНС стр. 2-10
    • Перерегистрация ККТ при смене ИНН стр. 10-11

    Чтобы сменить оператора, нужно сформировать отчет о перерегистрации на ККТ, заполнить заявление на перерегистрацию ККТ в личном кабинете ФНС и изменить настройки ОФД на ККТ.

    Так же Вам потребуется зарегистрировать Личный Кабинет на сайте platformaofd.ru — добавьте в него ККТ, оплатите подписку по интересующему тарифу и следите за продажами и статистикой удаленно.

    Отчет о перерегистрации на ККТ

    Сформируйте «Отчет о перерегистрации» или «Отчет об изменении параметров регистрации» на кассовом терминале. Причиной для формирования отчета укажите -смену Оператора Фискальных Данных.

    Перерегистрация ККТ в ФНС

    Заполните и подайте заявление в ФНС по шагам:

    1. На сайте nalog.ru войдите в личный кабинет «Индивидуального предпринимателя» или «Юридического лица»:

    2. Перейдите в раздел «Учет контрольно-кассовой техники»:

    3. Нажмите на регистрационный номер кассы, которую хотите перевести на другого оператора:

    4. В открывшемся окне детализации нажмите «Перерегистрировать»

    5. На первом шаге выберите причину перерегистрации — смена оператора фискальных данных:

    6. Затем выбираете оператора — ООО «Эвотор ОФД». Поле «ИНН ОФД» заполнится автоматически

    7. Подписываете и отправляете:

    8. После отправки высветится сообщение об успешном добавлении запроса. Статус обработки запроса на перерегистрацию вы можете проверить по ссылке в сообщении:

    9. Проверить статус перерегистрации можно в разделе «Учет контрольно-кассовой техники». После завершения перерегистрации в колонке «Состояние» поменяется статус — «ККТ перерегистрирована»:

    Регистрация личного кабинета «Платформа ОФД»

    1. На сайте platformaofd.ru нажмите «Личный кабинет»:

    2. В открывшейся форме нажмите «Зарегистрироваться» со стороны клиента:

    3. В браузере откроется вкладка с формой создания учетной записи. Поле «Промокод» можно оставить пустым. Ознакомьтесь с договором-офертой и нажмите кнопку «Зарегистрироваться»:

    4. На указанные почту и номер телефона будут отправлены коды для подтверждения регистрации. Перейдите по ссылке из письма или введите код вручную по инструкции из письма. Введите код из смс — если проверка не прошла автоматически, нажмите «ОК»:

    5. После ввода кодов — Вы окажетесь в Личном Кабинете. Далее, нужно закончить регистрацию с помощью Ключа Электронной Подписи (КЭП).

    Нажмите «Продолжить с КЭП»:

    6. В открывшемся окне — выберите нужную подпись и нажмите «Загрузить»:

    7. После завершения регистрации — перейдите в раздел «Документы»:

    8. В открывшейся вкладке нажмите: «Заключить договор», заполните необходимые поля и нажмите «Добавить» внизу формы:

    9. В разделе появится документ — договор на услуги ОФД. Нажмите на него и затем подпишите Ключ Электронной Подписи с помощью кнопки «Подписать»:

    Регистрация Личного Кабинета закончена. Далее, Вам останется добавить ККТ в разделе «ККТ/Подключить ККТ» и произвести оплату.

    Измените настройки на ККТ:

    • Адрес сервера ОФД (URL / IP): ofdp.platformaofd.ru / 185.170.204.91
    • Порт сервера ОФД: 21101
    • ИНН ОФД: 9715260691
    • Наименование ОФД: Платформа ОФД, ООО «Эвотор ОФД»
    • Адрес проверки документов: www.nalog.ru

    Возникли вопросы? Посмотрите инструкции в разделе «База знаний» или позвоните нам по телефону 8 (800) 100-54-00.

    Перерегистрация ККТ при смене ИНН

    Если вы сменили ИНН по какой-либо причине, вам необходимо пройти несколько этапов:

    • зарегистрировать новый личный кабинет на Платформе ОФД;
    • снять старый ФН и поставить новый на учет в ФНС;
    • добавить ККТ в личной кабинет ОФД и оплатить подписку.

    Регистрация личного кабинета

    Личный Кабинет регистрируется и привязывается к одному ИНН, его смена невозможна. Если меняется ИИН, Вам необходимо зарегистрировать новый Личный Кабинет.

    Для регистрации Вам потребуется новый Ключ Электронной Подписи — в нем должны быть указаны: новый ИНН и изменившиеся реквизиты компании. Зайдите на главную страницу сайта Платформа ОФД, нажмите «Личный Кабинет», в поле «Клиент» нажмите «Зарегистрироваться». Заполните поля и подтвердите регистрацию. Обязательно проверьте правильность указания e-mail — на него должно прийти письмо с ссылкой подтверждения регистрации личного кабинета.

    Снятие ККТ с учета в ФНС

    При смене организации — на ККТ необходимо закрыть фискальный накопитель и приобрести новый, снять ККТ с регистрации в ФНС. Чтобы снять ККТ с регистрации, на ней не должно быть неотправленных документов — для этого дождитесь отправки последнего документа с ККТ и распечатайте отчет о закрытии фискального накопителя.

    Перерегистрируйте ККТ в ФНС на новые реквизиты вашей организации. Для этого — зайдите в Личный Кабинет старой организации на сайте www.nalog.ru, перейдите в раздел добавленной контрольно-кассовой техники, нажмите на регистрационный номер ККТ, нажмите «Снять с регистрации».

    После снятия ККТ с учета, подключите новый ФН в ККТ и войдите в личный кабинет новой организации в ФНС. Зарегистрируйте ККТ повторно с указанием нового номера фискального накопителя на организацию с новыми реквизитами.

    Заключение договора и добавление ККТ в личный кабинет

    При создании нового Личного Кабинета с новыми реквизитами вам будет необходимо сформировать и подписать договор, добавить ККТ и оплатить период работы кассы.

    Для формирования и подписания договора перейдите на вкладку «Документы» Личного Кабинета. Сформируйте договор и подпишите его с помощью КЭП в том же разделе.

    После регистрации ККТ в ФНС вы получите карту регистрации ККТ — она будет храниться в вашем Личном Кабинете на сайте www.nalog.ru, в разделе контрольно-кассовой техники. По данным из новой карты регистрации добавьте ККТ в разделе «ККТ» личного кабинета Платформы ОФД.

    В разделе «Баланс» сформируйте счет на оплату — укажите сумму всех планируемых подписок для оплаты. Например, если у вас 4 ККТ, и вы планируете купить годовой тариф для каждой, то вам нужно указать 12 000 ₽ для оплаты.

    После оплаты денежные средства отобразятся в разделе «Баланс». Перейдите в подраздел «Баланс/ККТ», выберите ККТ и приобретите подписку по выбранному тарифу. После покупки активируйте подписки и продолжайте работать с ККТ.

    Когда и как проводить перерегистрацию ККТ

    • По каким причинам необходима перерегистрация ККТ?
    • В чем особенности процедур с заменой и без замены фискального накопителя (ФН)?
    • Как правильно составить заявление на перерегистрацию контрольно-кассовой техники (ККТ) на сайте ФНС?
    • Какими законодательными и нормативными актами следует руководствоваться?

    Причины перерегистрации ККТ

    • Изменение адреса
    • Смена владельца ККТ
    • Переход к другому ОФД
    • Смена наименования организации и ИП
    • Изменение режима работы онлайн-кассы
    • Истечение срока действия ФН
    • Изменение заводского номера ККТ
    • Выход из строя ФН
    • Изменение номера ФН
    • Смена ИНН организации

    Изменение адреса

    • Перерегистрация онлайн-ККТ при смене адреса необходима в случае, когда изменяется место фактического присутствия ККТ.

    Т.е. если изменяется непосредственно сам адрес торговой точки, если касса передается в пользование на другую точку продаж и т.д.

    • Если вы планируете использовать одну и ту же онлайн-кассу в разных торговых точках, иного выбора как постоянная перерегистрация ККТ в зависимости от места ее дислокации у вас не будет.

    Это связано с тем, что, согласно законодательству РФ, в чеке должна указываться информация об адресе конкретной торговой точки в которой была совершена продажа.

    • Но если ККТ изначально будет использоваться для развозной либо разносной торговли (эта информация указывается еще на стадии регистрации кассы), тогда основным адресом можно указать точку, на которой касса находится больше всего времени (не в момент развоза). Местом расчета в этом случае можно указать номер транспортного средства, в котором используется касса.

    Смена владельца ККТ

    Если предприниматель решил передать право пользования онлайн-кассой другому лицу, либо сдал кассу в аренду, ККТ так же должна быть перерегистрирована.

    Например: вы решили перепродать контрольно-кассовую технику (ККТ) другому юридическому лицу. В этом случае кассу необходимо будет снять с учёта в ФНС и новый владелец должен заменить старый фискальный накопитель (ФН) новым и вернуть настройки онлайн-кассы к исходным, т.е. необходимо будет вернуть все данные к тому состоянию, которое было в момент выпуска кассовой техники с завода.

    Чтобы произвести сброс данных, ККТ необходимо будет разобрать. Предприниматель может это сделать и самостоятельно, но стоит учитывать тот факт, что гарантия на онлайн-кассу автоматически прекращается, т.к. будет нарушена целостность пломб, установленных заводом изготовителем.

    Если срок гарантии для вас важен, тогда стоит обратиться в специализированный сервисный центр.

    Еще один пример: если при изначальной регистрации онлайн-кассы в данных владельца (например, наименование или ИНН) допущена ошибка, это может повлечь за собой необходимость смены ФН и послужить причиной перерегистрации ККТ, т.к. будет приравнена к смене владельца онлайн-кассы, хотя по факту владелец тот же.

    Важно! Тщательно проверяйте всю вносимую информацию.

    Переход к другому ОФД

    Если владелец кассы решил сменить оператора фискальных данных (ОФД), т.е. старые реквизиты ОФД заменяются новыми, также необходима перерегистрация ККТ.

    Смена наименования организации и ИП

    Если руководитель организации решил изменить ее наименование – это также является причиной перерегистрации ККТ. То же самое касается индивидуальных предпринимателей, изменивших ФИО.

    Изменение режима работы онлайн-кассы

    У онлайн-кассы существует несколько режимов работы:

    • Обычный режим
    • Режим шифрования данных
    • Автономный режим
    • Режим, предназначенный для сферы услуг
    • Режим печати бланков строгой отчетности и т.д.

    Смена любого из вышеперечисленных режимов на какой-либо другой так же является причиной проведения перерегистрации ККТ.

    Истечение срока действия ФН

    Как и любой другой накопитель данных ФН имеет определенный срок службы.

    • Если говорить о фискальном накопителе для общей системы налогообложения, его “срок годности” составляет 15 месяцев.
    • Если же фискальный накопитель (ФН) установлен в онлайн-кассу со спецрежимом (например, ЕНВД, УСН) срок его службы составит 36 месяцев с первого дня начала работы.
    • Это не касается организаций и предпринимателей на УСН, которые занимаются продажей подакцизных товаров. Для этих категорий ИП и ООО законом не предусмотрено применение ФН с периодом действия 36 месяцев. Они должны использовать накопители с ключом на 1 год и 1 месяц.

    Как только вышеуказанные сроки истекут, фискальный накопитель необходимо будет заменить новым, а саму онлайн-кассу перерегистрировать.

    Изменение заводского номера ККТ

    • Если в момент регистрации онлайн-кассы был введен неверно ее заводской номер. В данном случае кассу необходимо будет перерегистрировать, исправив тем самым ошибку.
    • Вторая причина, по которой может понадобиться изменение номера ККТ в системе – если заводской номер был изменен квалифицированным специалистом ЦТО.

    Выход из строя ФН

    Причиной выхода из строя ФН, к примеру, может быть его поломка. В данном случае сам накопитель нужно будет заменить новым, а ККТ перерегистрировать.

    Изменение номера ФН

    Если номер фискального накопителя был внесен с ошибкой, тогда потребуется перерегистрация ККТ.

    Смена ИНН организации

    ИНН организации может быть изменен в нескольких случаях:

    • Смена наименования организации
    • Изменение организационно-правовой формы (например, если ЗАО становится ООО)
    • В результате проведения в фирме реорганизации (слияние нескольких фирм и т.д.)
    Читайте также:  Заявление на получение загранпаспорта несовершеннолетним

    По каждой из вышеперечисленных причин должна быть произведена перерегистрация ККТ.

    Перерегистрация ККТ с заменой ФН

    Ситуации, в которых замена блока памяти содержащего фискальную информацию необходима:

    • Поломка фискального накопителя
    • Смена ИНН организации (смена наименования, ОПФ, реорганизация)
    • Необходимость исправления заводского номера кассы либо фискального накопителя, введенного с ошибкой в момент первичной регистрации
    • Окончание заявленного срока действия блока памяти фискальных данных
    • Перегрузка внутренней памяти фискального накопителя данными
    • Решение предпринимателя перевести контрольно-кассовую технику в автономный режим (режим работы ККТ, в котором данные не направляются ОФД)
    • Если режим работы кассы был выбран “с шифрованием”, но в последствии владелец меняет его на режим “без шифрования”

    Замена ФН может производиться платно либо бесплатно:

    • Платно. Замена по инициативе владельца онлайн-кассы, в которую встроен фискальный накопитель
    • Бесплатно. Замена по гарантии в сервисном центре

    Стоимость самого фискального накопителя варьируется от 4 до 6 тыс. руб. Так же не стоит забывать, что по истечении срока действия, установленного для ФН законодательством, работа с онлайн-кассой станет невозможной.

    Во избежание подобной ситуации предпринимателю лучше иметь в запасе дополнительный накопитель фискальных данных.

    Как перерегистрировать онлайн-кассу при замене ФН

    Перерегистрация ККТ без замены ФН

    Более простой способ перерегистрации ККТ – без замены ФН. Он производится в следующих случаях:

    • Была произведена смена адреса физического местоположения кассы (переезд организации, передача ККТ в пользование третьего лица и т.д.)
    • Принято решение об изменении оператора фискальных данных или же изменились реквизиты оператора ФД, с которым фирма сотрудничает на данный момент

    Как перерегистрировать онлайн-кассу без замены ФН

    Как составить заявление на перерегистрацию ККТ

    Основным преимуществом перехода работы на онлайн-кассы является минимизация присутствия предпринимателя в налоговой службе.

    Произвести процедуру перерегистрации можно самостоятельно в личном кабинете налогоплательщика:

    • Для начала необходимо заполнить заявление на перерегистрацию ККТ
    • После чего зайти в личный кабинет на сайте налоговой службы
    • Затем нужно перейти на закладку “Учет контрольно-кассовой техники”
    • В открывшемся разделе личного кабинета кликаем “РН ККТ”
    • Выбираем заводской номер ККТ, которой требуется перерегистрация
    • Нажимаем кнопку “Перерегистрировать”, после чего система запросит у вас причину, по которой вы подаете заявление
    • На этом этапе можно дополнительно перепроверить всю информацию, которую вы указали в заявлении
    • После того, как вы указали причину и все перепроверили, необходимо подписать заявление на перерегистрацию ККТ с помощью усиленной квалифицированной подписи
    • И отправить его на проверку

    После того, как заявление на перерегистрацию ККТ будет подписано и отправлено, в личном кабинете появится оповещение “Запрос добавлен”.

    Налогоплательщик в любой момент может проверить статус заявления и ход его рассмотрения в личном кабинете:

    • Заходим в ЛК
    • Далее – в раздел “Информация о документах, направленных в налоговый орган”
    • Необходимо дождаться надписи в поле “Состояние”: “ККТ перерегистрирована”

    Затем предпринимателю нужно перенести данные в саму кассовую технику и передать их оператору фискальных данных (ОФД).

    Важно отметить, что в случае, если перерегистрация ККТ происходит параллельно с заменой ФН, предприниматель должен приложить к заявлению два отчета:

    • Содержащий измененные параметры регистрационных данных
    • Подтверждающий факт закрытия фискального накопителя

    Как и в случае первичной регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ) в налоговом органе, карточка перерегистрации ККТ (новая карта регистрации) будет подготовлена в срок до 5 дней, начиная с момента подачи заявления в личном кабинете.

    Дата, в которую она будет сформирована, будет являться датой перерегистрации ККТ.

    По умолчанию карточка будет направлена оператору фискальных данных (ОФД), который, согласно договору, является посредником между налогоплательщиком и ФНС.

    Если у предпринимателя есть необходимость в получении карты в бумажном виде, он может обратиться в любое отделение ФНС для того, чтобы получить документ на руки.

    Процесс перерегистрации ККТ не так сложен, как это может показаться на первый взгляд.

    Для того, чтобы избежать ошибок и не терять времени на их исправление, необходима внимательность при внесении данных.

    Вопрос недели: использование ККТ при смене налогового режима в ИП

    Вопрос: Сейчас ККТ на ЕНВД по ИП. 20 числом закроем ЕНВД. Нужно перегистрировать ККТ на УСН.
    Нужно ли менять фиксатор, его покупали на 36 месяцев, а он отработал 1 год ?
    Либо его перенастроить под УСН?

    Сообщаю Вам следующее:

    Есть разъяснения специалиста ФНС о том, что при изменении системы налогообложения, перерегистрировать ККТ в налоговом органе не нужно.

    Применяемая пользователем система налогообложения не указывается при регистрации ККТ, и, следовательно, ее изменение не требует осуществления перерегистрации ККТ в налоговом органе. Так как фискальный документ «отчет о параметрах регистрации» содержит реквизит «системы налогообложения» (тег 1062), пользователь на ККТ должен сформировать отчет об изменении параметров регистрации, в котором должен указать измененные сведения. Указанные изменения пользователь должен осуществить до формирования первого фискального документа, в том числе кассового чека. Если пользователем будет сформирован кассовый чек с неверной системой налогообложения, то такие действия будут считаться нарушением порядка и условий применения контрольно-кассовой техники и такой пользователь может быть привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

    Подборка документов из Систем КонсультантПлюс:

    Документ 1.

    Вопрос: До 31.12.2017 индивидуальный предприниматель подал заявление в ИФНС России о смене объекта налогообложения при применении УСН с «доходы» на «доходы минус расходы». Нужно ли в данном случае подавать заявление о перерегистрации ККТ? Если нужно, то в какие сроки?

    Ответ: При изменении объекта налогообложения при применении УСН, равно как и при изменении системы налогообложения, перерегистрировать контрольно-кассовую технику в налоговом органе не нужно.

    Обоснование: В соответствии с п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (далее — Закон N 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Законом N 54-ФЗ.

    Пунктом 2 ст. 4.2 Закона N 54-ФЗ, а также Приказом ФНС России от 29.05.2017 N ММВ-7-20/484@ «Об утверждении форм заявлений о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники и снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета, карточки регистрации контрольно-кассовой техники и карточки о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета, а также порядка заполнения форм указанных документов и порядка направления и получения указанных документов на бумажном носителе» установлены обязательные сведения, указание которых необходимо в заявлении о регистрации контрольно-кассовой техники.

    Применяемая пользователем система налогообложения не указывается при регистрации контрольно-кассовой техники, и, следовательно, ее изменение, включая изменение объекта налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения с «доходы» на «доходы минус расходы», не требует осуществления перерегистрации контрольно-кассовой техники в налоговом органе.

    Вместе с тем, поскольку фискальный документ «отчет о параметрах регистрации» содержит реквизит «системы налогообложения» (тег 1062), а именно сведения о системах налогообложения, которые могут применяться пользователем при применении регистрируемого экземпляра контрольно-кассовой техники (п. 7 примечания к таблице 7, таблица 9 Приложения N 2 к Приказу ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию»), пользователь на контрольно-кассовой технике должен сформировать отчет об изменении параметров регистрации, в котором должен указать измененные сведения.

    Указанные изменения пользователь должен осуществить до формирования первого фискального документа, в том числе кассового чека, так как в соответствии с абз. 7 п. 1 ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ обязательным реквизитом кассового чека является применяемая при расчете система налогообложения (тег 1055), а система налогообложения в виде УСН в зависимости от объекта налогообложения имеет разную кодировку и описание (таблицы 5 и 9 Приложения N 2 к Приказу ФНС России N ММВ-7-20/229@).

    Если пользователем будет сформирован кассовый чек с неверным объектом налогообложения при УСН, то такие действия будут считаться нарушением порядка и условий применения контрольно-кассовой техники и такой пользователь может быть привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

    гражданской службы РФ

    Ответ подготовил эксперт Систем КонсультантПлюс Якушева Татьяна Валерьевна

    Перерегистрация ККТ

    Процесс перерегистрации проходит в два этапа:

    Перерегистрация через интерфейс кассы возможна на следующих устройствах:

    Перерегистрация через сервисную утилиту возможна на следующих устройствах:

    ⚡ При успешной перерегистрации будет распечатан Отчет об изменении параметров регистрации . Сохраните данный чек для завершения процедуры в ФНС.

    Выберите тип вашей организации:

    Юридическое лицо (ООО, ЗАО, ПАО и т.д.)

    1. Войдите в личный кабинет ФНС и откройте список зарегистрированных касс;

    2. Нажмите на Регистрационный номер кассы, которую необходимо перерегистрировать;

    3. Нажмите кнопку Перерегистрировать ;

    4. Выберите причину перерегистрации (в данном примере мы рассматриваем перерегистрацию кассы в связи с изменением адреса и места установки);

    5. Укажите новый адрес;

    6. Нажмите кнопку Подписать и отправить ;

    7. Появится информационное сообщение об успешной отправки заявления, чтобы его закрыть нажмите кнопку Ок ;

    8. После того как ФНС примет и обработает заявление, статус ККТ изменится на «ККТ перерегистрирована».

    2. Нажмите на Регистрационный номер кассы, которую необходимо перерегистрировать;

    3. Нажмите кнопку Перерегистрировать ;

    4. Выберите причину Перерегистрация ККТ в связи с заменой фискального накопителя ;

    5. Укажите данные в поле Отчет о закрытии фискального накопителя :

    • Дата, время получения фискального признака;
    • Номер фискального документа;
    • Фискальный признак.

    6. Заполните данные в поле Отчет об изменении параметров регистрации :

    • Дата, время получения фискального признака;
    • Номер фискального документа;
    • Фискальный признак.

    7. Нажмите кнопку Карандаш и заполните данные о фискальном накопителе:

    — выберите модель фискального накопителя;

    — укажите заводской номер фискального накопителя.

    8. Нажмите кнопку Подписать и отправить ;

    9. Появится информационное сообщение об успешной отправки заявления, чтобы его закрыть нажмите кнопку Ок ;

    10. После того как ФНС примет и обработает заявление, статус ККТ изменится на «ККТ перерегистрирована».

    После проведения перерегистрации при необходимости продлите услугу ОФД.

    Физическое лицо (ИП)

    1. Войдите в личный кабинет ФНС и откройте список зарегистрированных касс;

    2. Нажмите на Регистрационный номер кассы, которую необходимо перерегистрировать;

    3. Нажмите кнопку Перерегистрировать ;

    4. Выберите причину перерегистрации (в данном примере мы рассматриваем перерегистрацию кассы в связи с изменением адреса и места установки);

    5. Нажмите кнопку Далее ;

    6. Укажите новый адрес и заполните обязательные поля;

    7. Нажмите кнопку Далее ;

    8. Нажмите кнопку Подписать и отправить ;

    9. Появится информационное сообщение об успешной отправки заявления, чтобы его закрыть нажмите кнопку Ок ;

    10. После того как ФНС примет и обработает заявление, статус ККТ изменится на «ККТ перерегистрирована».

    2. Нажмите на Регистрационный номер кассы, которую необходимо перерегистрировать;

    3. Нажмите кнопку Перерегистрировать ;

    4. Выберите причину Перерегистрация ККТ в связи с заменой фискального накопителя ;

    5. Нажмите кнопку Далее ;

    6. Укажите данные в поле Отчет о закрытии фискального накопителя :

    • Дата, время получения фискального признака;
    • Номер фискального документа;
    • Фискальный признак.

    7. Заполните данные в поле Отчет об изменении параметров регистрации :

    • Дата, время получения фискального признака;
    • Номер фискального документа;
    • Фискальный признак.

    8. Укажите сведения о новом фискальном накопителе:

    — выберите модель фискального накопителя;

    — укажите заводской номер фискального накопителя.

    9. Нажмите кнопку Далее ;

    10. Нажмите кнопку Подписать и отправить ;

    11. Появится информационное сообщение об успешной отправки заявления, чтобы его закрыть нажмите кнопку Ок ;

    12. После того как ФНС примет и обработает заявление, статус ККТ изменится на «ККТ перерегистрирована».

    После проведения перерегистрации при необходимости продлите услугу ОФД.

  • Ссылка на основную публикацию